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加强内部审计管理,发挥审计监督作用,国融公司组织财务内审
2023-01-05

为加强企业内部管理,规避企业内部风险,国融公司财务审计部组织了首次针对财务审计的内审,对公司管理的南通金谷大厦有限公司和南通方拓消防有限公司的财务情况进行了自查自纠。

在为期10天的内审工作中,审计人员结合企业实际情况,根据查阅财务档案、核查财务凭证及对照企业的相关政策,对公司财务收支的真实性、合法性,固定资产折旧合理性以及三公经费审批等事项展开工作。内审结束后大家还进行了相互的学习和交流,探讨在工作中出现的问题,及时提出自己的建议,避免自己在今后工作中有类似问题发生。

道过这次内部审计,不仅提升了审计人员的审计水平,为公司后期开展内审积累了经验,健全了公司内部管理制度,防止管理漏洞及资产流失,财务管理进一步规范化。